Corporación Autónoma Regional de La Guajira

Prosperidad, Paz y Sostenibilidad


Menú Principal

PLAN DE ACCION 2020 – 2023

ACTOS ANTE EL CORONAVIRUS

CNSC

PARTICIPACION DEL PLAN ANTICORRUPCION 2020

CAPACITACIÓN MIMAC

CURSO – TALLER

foro presupuesto participativo 2020

CONVOCATORIA OCAD 2019

AUDIENCIA PÚBLICA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL

CONSULTA PARA LA FIJACIÓN DE METAS

GEODATABASE -GDB

TEMPORADA SECA Y PROBABILIDAD FENÓMENO DEL NIÑO

SAT

RCD

ACU – ACEITE DE COCINA USADO

Facebook

Información Planificación Territorial

Información de Gestión del Riesgo

SAT

SIG CORPOGUAJIRA

Facebook

SIMAP

VITAL

ECOGUAJIRA

PERS GUAJIRA

Vital

VITAL

PQRSD Y QUEJAS AMBIENTALES

PQRSD1

La Ruta de Wayurey

Facebook

Videos

Transparencia y Acceso a la Información Publica

Listas de Elegibles “Convocatoria 435 CAR-ANLA-CORPOGUAJIRA

EMPLEO JUVENIL

Facebook

Calendario de Publicaciones

octubre 2020
L M X J V S D
« Sep    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Facebook

Facebook

Traducir este sitio


by Transposh - Plugin de traducción para WordPress

Archivos

Control Interno

Es el Sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad con el fin de procurar que todas las actividades, procesos, operaciones y actuaciones así como la administración de la información y los recursos se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes, dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos.

El Control Interno entendido como un Sistema, sus principios, sus fundamentos, sus objetivos y la convicción de que es ejecutado por personas genera un marco y una estructura para prevenir, monitorear, evaluar, corregir y mejorar la gestión, garantizar el logro del mandato constitucional y el cumplimiento de las leyes y mantener así la unidad y armonía con las demás entidades del Estado para que éste pueda cumplir a cabalidad con su finalidad social.

No hay imagen disponible

INFORME DE AUDITORIAS VISIBLES

    TITULO TAMAÑO FECHA  AUDITORIA VISIBLE 2014   5.34 MB  13-06-2016  AUDITORIA VISIBLE 2015 1-2   26.5 MB  13-06-2016  AUDITORIA VISIBLE 2015 2-2   18.9 MB  13-06-2016  RESOLUCIÓN NO […]

Planes de Mejoramiento Institucional

MATERIA CONTROL INTERNO TÍTULO TAMAÑO FECHA  MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL PERIODO 2008  0.09 MB  2010-05-13  MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL PERIODO 2009  0.14 MB  2010-05-13  PLAN […]

Informe Índice de Transparencia Nacional

Materia de Control Interno El Índice de Transparencia de las Entidades Públicas es un instrumento que mide las condiciones institucionales que favorezcan o prevengan el surgimiento de riesgos de corrupción […]

Informe Software

Materia de Control Interno Informes de verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimento de las normas en materia de derecho de autor sobre  programas de computador (software). TÍTULO TAMAÑO […]

Informes Ejecutivos Anuales

Materia de Control Interno TÍTULO TAMAÑO FECHA  APLICACION EN LINEA 2008 CONSEJO ASESOR DE GOBIERNO NACIONAL  0.05 MB  2010-05-12  APLICACION EN LINEA INFORME EJECUTIVO ANUAL PERIODO 2009  0.05 MB  2010-05-12 […]